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我對一般納稅人交增值稅分錄這有點混亂。是先結轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅科目,然后在做筆交稅分錄嗎

84784989| 提問時間:2019 06/17 16:27
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
是的,幫您列一個完整分錄 如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結轉(zhuǎn)增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 次月繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019 06/17 16:30
84784989
2019 06/17 16:37
像正常做賬的話,銷項和進項年末都有余額嗎
84784989
2019 06/17 16:38
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這步驟不做可以嗎,
張艷老師
2019 06/17 16:39
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這步驟不做可以嗎, 月末可以不做的,等年末在統(tǒng)一結轉(zhuǎn)時,再做這個分錄。
84784989
2019 06/17 16:40
像正常做賬的話,銷項和進項年末都有余額嗎老師
張艷老師
2019 06/17 16:41
是沒有余額,都給結轉(zhuǎn)走了。
84784989
2019 06/17 16:43
如果年末統(tǒng)一結轉(zhuǎn),分錄怎么處理呀
張艷老師
2019 06/17 16:45
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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