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有內(nèi)銷和外銷情況下的增值稅稅負(fù)應(yīng)該怎樣計(jì)算?是否=[(內(nèi)銷收入十外銷收入)x13%一進(jìn)項(xiàng)稅額]/(內(nèi)銷收入十外銷收入)?

84785036| 提問時(shí)間:2019 06/14 08:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
內(nèi)銷和外銷應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算。 各自計(jì)算各自的。
2019 06/14 09:10
84785036
2019 06/14 09:21
內(nèi)銷稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額)收入額,那么請問外銷的稅負(fù)應(yīng)該怎樣計(jì)算呢?
陳詩晗老師
2019 06/14 10:42
外銷稅負(fù)=.外銷銷售額×(銷項(xiàng)-退稅)/銷售額
84785036
2019 06/14 11:51
比方我們內(nèi)銷900萬,出口100萬,進(jìn)項(xiàng)稅額80萬,退稅率13%的話,請問大概要交多少的增值稅呢?
陳詩晗老師
2019 06/14 14:07
你內(nèi)銷稅率是不是16%
84785036
2019 06/14 15:10
內(nèi)銷稅率是13%
陳詩晗老師
2019 06/14 15:52
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