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請問現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)等增值稅進項稅額加計10%抵減進項稅額怎么做賬務(wù)處理

84785000| 提問時間:2019 06/12 08:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 實際抵減的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019 06/12 09:00
84785000
2019 06/12 09:04
那未交增值稅后期怎么處理啊
bamboo老師
2019 06/12 09:05
您要繳納增值稅的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 一借一貸 平的啊
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