問題已解決
請問現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)等增值稅進項稅額加計10%抵減進項稅額怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
實際抵減的時候做分錄
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款
2019 06/12 09:00
84785000
2019 06/12 09:04
那未交增值稅后期怎么處理啊
bamboo老師
2019 06/12 09:05
您要繳納增值稅的月份
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
一借一貸 平的啊
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