問題已解決
小規(guī)模納稅企業(yè)所得稅是每個月預(yù)繳嘛,我想問一下,應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)納稅額,這個應(yīng)納稅所得額是本年利潤的貸方金額,還是利潤表中的利潤總額*稅率
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速問速答你好,是利潤表的利潤總額本年累計
季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2019 06/11 21:45
84784948
2019 06/11 22:41
好的,謝謝老師,我明天上班去計算一下
84784948
2019 06/11 22:42
我不是很懂利潤表中的鉤稽關(guān)系,這塊還是需要學(xué)習(xí)
鄒老師
2019 06/12 08:10
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784948
2019 06/12 08:25
老師 你給我看一下這個怎么算的呢
鄒老師
2019 06/12 08:26
你好,右邊一欄是本年累計數(shù)據(jù)?
84784948
2019 06/12 08:37
左邊是本年累計
84784948
2019 06/12 08:38
負數(shù)是本月數(shù)
鄒老師
2019 06/12 08:38
你好,按這個公式代入數(shù)據(jù)計算就是了,季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
84784948
2019 06/12 19:46
老師,這個所得稅費用是之前會計計提的,說后面不需要再計提了 ,金額有點高了
鄒老師
2019 06/12 19:46
你好,只是預(yù)交,只需要做預(yù)交分錄,不需要做計提分錄的
84784948
2019 06/12 19:47
老師,我的利潤總額是負數(shù),是不是就不需要交所得稅了
鄒老師
2019 06/12 19:47
你好,之前會計計提的依據(jù)是?
上面一個回復(fù)是給其他學(xué)員的(抱歉發(fā)到你這里了)
84784948
2019 06/12 21:46
我不知道啊 沒有問 已經(jīng)離職了
鄒老師
2019 06/12 21:47
你好,那把之前錯誤計提的分錄沖銷就是了
利潤總額是負數(shù),是不需要繳納企業(yè)所得稅的
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