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那認證的稅額,怎么做分錄

84785041| 提問時間:2019 06/11 11:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款等科目
2019 06/11 11:59
84785041
2019 06/11 13:15
那不是抵兩次,9%3%因為發(fā)票認證,是不是應該賬務處理
鄒老師
2019 06/11 14:05
你好,進項是一次性抵扣的 你是先發(fā)票入賬,之后再認證發(fā)票嗎?
84785041
2019 06/11 14:09
肯定是認證了才入帳啊
鄒老師
2019 06/11 14:17
你好,那就只需要做一筆分錄的 借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款等科目
84785041
2019 06/11 14:19
9%和3%的分錄呢
鄒老師
2019 06/11 14:19
你好,能抵扣的稅額體現(xiàn)在進項稅額里面,不含稅部分計入原材料等科目核算
84785041
2019 06/11 14:20
增值稅3%進項稅認證了,是不是應該作分錄,那還有9%進項稅的分錄呢
鄒老師
2019 06/11 14:23
你好 舉個例子3%的專用發(fā)票金額10300,不含稅10000,稅額300 9%的專用發(fā)票金額10900,不含稅10000,稅額900 那就這樣做分錄 借;原材料等科目,20000 應交稅費(進項稅額),1200 貸;銀行存款等科目21200
84785041
2019 06/11 17:04
但發(fā)票已認證,3%的稅不作賬務處理嗎?你不作賬務處理那你給申報表的數(shù)字不相符 你抵扣了1200,那你抵扣是十二個點,又那么高嗎 是不是還差一個分錄
鄒老師
2019 06/11 17:05
你好,3%計入了300的進項稅額啊 我這個不是12%,而是9%與3%兩者分別計算得出來的結果 舉個例子3%的專用發(fā)票金額10300,不含稅10000,稅額300 9%的專用發(fā)票金額10900,不含稅10000,稅額900 那就這樣做分錄 借;原材料等科目,10000 +10000 應交稅費(進項稅額)10000*3%+10000*9% 貸;銀行存款等科目21200
84785041
2019 06/11 17:07
難道你支付的款要高于開票金額,總金額只有10300,而你支付11200
鄒老師
2019 06/11 17:07
你好,我舉例的是有兩種發(fā)票,一種是3%的發(fā)票10300,一種是9%的發(fā)票10900,合計是21200
84785041
2019 06/11 17:15
我就問你取得一張價稅合計10300農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,怎么做分錄
鄒老師
2019 06/11 17:16
你好,借;原材料等科目(差額),應交稅費(進項稅額)10300*9%,貸;銀行存款等科目 10300
84785041
2019 06/11 17:29
第一應該是10000*9%,不能用價稅合計的9℅。第二認證的3%你沒有作分錄,但申報表體現(xiàn)了。
鄒老師
2019 06/11 17:31
你好,如果是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,計算抵扣是這樣做分錄 借;原材料等科目(差額),應交稅費(進項稅額)10300*9%,貸;銀行存款等科目 10300 如果是取得代開的專用發(fā)票,以10300為例 借;原材料10000,應交稅費(進項稅額)300,貸銀行存款 10300
84785041
2019 06/11 17:33
取得代開的發(fā)票,你的分錄也沒做完
鄒老師
2019 06/11 17:34
你好,如果是取得代開的專用發(fā)票,以10300為例 借;原材料10000,應交稅費(進項稅額)300,貸銀行存款 10300 你認為沒有做完的地方是?
84785041
2019 06/11 17:34
10300為例 借;原材料10000,應交稅費(進項稅額)300,貸銀行存款 10300
鄒老師
2019 06/11 17:35
你好,取得稅局代開3%的發(fā)票,就是這樣做分錄 你認為沒有做完的地方是?你認為遺漏了什么?
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