問(wèn)題已解決

老師你好,我公司是加計(jì)抵扣增值稅的企業(yè),如果有留抵稅額,是不是不能先用加計(jì)抵扣10%金額。

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/11 11:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的。你有留底,加計(jì)的部分沒(méi)什么用。等有抵減的時(shí)候再弄
2019 06/11 11:15
84785033
2019 06/11 11:28
老師,我6月份提申請(qǐng)加計(jì)抵減,4月份有進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,可不可把4月份加計(jì)10%金額的部份填到5月份的申報(bào)表里。謝謝
宋生老師
2019 06/11 11:37
你好!你符合加計(jì)抵減的話(huà),可以這樣操作
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