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一般納稅人,生產(chǎn)型企業(yè),出口視同內(nèi)銷,增值稅申報(bào)表應(yīng)如何填寫

84784970| 提問時(shí)間:2019 06/01 14:40
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84784970
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
18年出口的貨物,已經(jīng)開了普通發(fā)票
2019 06/01 15:07
趙英老師
2019 06/01 15:08
答:出口視同內(nèi)銷會(huì)計(jì)分錄如下: (1)采購出口商品時(shí) 借:商品采購—出口商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (2)商品驗(yàn)收入庫時(shí) 借:庫存商品—出口商品 貸:商品采購—出口商品 (3)出口未申報(bào)退(免)稅,按內(nèi)銷征稅時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784970
2019 06/01 15:31
謝謝,我想問增值稅申報(bào)表如何填寫。18年出口的貨物,已經(jīng)開具普通發(fā)票,當(dāng)月已記免抵退辦法出口銷售額,但未申請(qǐng)退稅。今年5月要視同內(nèi)銷處理,請(qǐng)問如何申報(bào)增值稅
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