問(wèn)題已解決

老師 我們屬于寫(xiě)字樓物業(yè)公司。如果收取了租戶物業(yè)費(fèi)滯納金(逾期繳費(fèi)產(chǎn)生的),如何開(kāi)具發(fā)票。

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/31 19:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按你們的物業(yè)管理費(fèi)開(kāi)具發(fā)票處理。就是物業(yè)管理費(fèi)用的稅率開(kāi)具發(fā)票
2019 05/31 19:04
84784947
2019 05/31 19:08
假設(shè)物業(yè)費(fèi)100元,滯納金3元。我是合并成103開(kāi)票作為收入嗎?那么水電費(fèi)產(chǎn)生的滯納金是否同樣處理?
江老師
2019 05/31 19:10
也是同樣的處理,上述說(shuō)法完全正確。
84784947
2019 05/31 19:10
賬務(wù)上是做 借,銀行存款 103 貸,應(yīng)收賬款—物業(yè)費(fèi)97.17 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5.83
江老師
2019 05/31 19:11
是的,上述的賬務(wù)處理是正確的。
84784947
2019 05/31 19:19
假設(shè)我已經(jīng)計(jì)提了過(guò),借,應(yīng)收賬款 物業(yè)費(fèi) 100元 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94.34 貸,銷(xiāo)項(xiàng)稅5.66 那么我收到103就 借,銀行存款103 貸,應(yīng)收賬款物業(yè)費(fèi)103 這樣的話我應(yīng)收賬款就會(huì)有貸方3元的差額,這個(gè)差額怎么處理
江老師
2019 05/31 19:20
這個(gè)再補(bǔ)做3元的收入,平應(yīng)收賬款,做無(wú)票的收入處理
84784947
2019 05/31 19:46
老師 平時(shí)收取的日常零散維修費(fèi),租戶裝修垃圾清運(yùn)費(fèi),開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)哪個(gè)項(xiàng)目?
江老師
2019 05/31 22:13
開(kāi)服務(wù)類的就可以了
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