問(wèn)題已解決

錄入的初始余額不平衡和資產(chǎn)負(fù)債表不平要怎么調(diào)整平衡?我做完了已有記賬憑證后,是否還要做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)憑證?有哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/31 11:36
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maize老師
金牌答疑老師
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期初就不平啊,你不平咋建賬的,需要平才可以做賬啊,不平調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),涉及損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019 05/31 11:38
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