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實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)派遣公司為小規(guī)模納稅人,采用差額征稅 1、勞務(wù)派遣公司收到A公司銀行支付勞務(wù)派遣人員(代收代付)工資6萬、社保2萬、服務(wù)費(fèi)2萬,共計(jì)10萬元(其中個人所得稅1000,社保個人承擔(dān)5000) 借:銀行存款 100000 貸:其他應(yīng)付款---A公司 74000 其他應(yīng)付款--社保(個人承擔(dān)部分) 5000 應(yīng)交稅費(fèi)--個人所得稅 1000 主營業(yè)務(wù)收入 19047.62 (20000/1.05) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 952.38 提問:勞務(wù)派遣公司對于收到代收代付的工資、社保費(fèi)用開具普通發(fā)票稅率為0 %不確認(rèn)收入,增值稅申報不確認(rèn)收入
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速問速答你好,扣除的工資社保是不需要繳納增值稅的。
2019 05/31 11:12
84784983
2019 05/31 11:33
開普票0稅率 不需要申報體現(xiàn) 是正常的業(yè)務(wù)處理 嗎
月月老師
2019 05/31 11:35
你好,這樣處理是不正確的,應(yīng)該使用差額開票功能的。
84784983
2019 05/31 11:42
是說收到的工資和社保費(fèi)用開普票3%給對方公司嗎
84784983
2019 05/31 11:46
那這樣就形成了收入 年收入超過500萬就會轉(zhuǎn)一般納稅人了
84784983
2019 05/31 11:48
在現(xiàn)實(shí)生活中使用0稅率開票的多嗎
月月老師
2019 05/31 11:55
你好,不是,是收入10萬,扣除8萬,只是2萬計(jì)稅。繳納增值稅。
84784983
2019 05/31 13:34
老師,是扣除的8萬按0稅率,計(jì)入收入,申報增值稅時做收入申報嗎?
月月老師
2019 05/31 15:08
你好,申報增值稅的時候,附表二里面后開具發(fā)票金額,本期實(shí)際扣除金額,這個扣除金額就是工資和社保。
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