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調(diào)整以前年度應做成本的做成了應付,怎么調(diào)整
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速問速答你好,借方本來應當計入主營業(yè)務成本,錯誤的計入了應付賬款?
2019 05/30 11:00
84784950
2019 05/30 11:35
是的
鄒老師
2019 05/30 11:36
你好,這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本,貸;應付賬款
84784950
2019 05/30 11:39
然后 借未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
84784950
2019 05/30 11:40
應該是借 應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 然后 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤?
鄒老師
2019 05/30 11:40
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
84784950
2019 05/30 11:44
如果按照你這個 貸方應付賬款金額
不是會變更大嗎
鄒老師
2019 05/30 11:46
你好,你之前錯誤的計入借方應付賬款,那現(xiàn)在調(diào)整到貸方,這樣才可以使得應付賬款金額是正確的
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