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生產(chǎn)部領材料包裝材料,我分錄是如下:借周轉(zhuǎn)材料-包裝物,貨:應付賬款 借:應付賬款貸:銀行存款借:生產(chǎn)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料 請問我這樣分錄對嗎?同時,如果這樣,我月底如何進行結(jié)轉(zhuǎn)

84784968| 提問時間:2019 05/24 16:59
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武老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
對的,月底轉(zhuǎn)到你成本里面就可以了
2019 05/24 17:04
84784968
2019 05/24 17:10
能詳細說一下那分錄嗎
武老師
2019 05/24 17:31
你上面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊,同學
84784968
2019 05/24 17:36
意思是不用再另外進行結(jié)轉(zhuǎn)
武老師
2019 05/24 17:37
不用啊,你結(jié)轉(zhuǎn)了,已經(jīng)
84784968
2019 05/24 17:50
老師,再請教你一個問題,正常銷售微信收款是用其他貨幣資金,但老板說我們是做內(nèi)賬,不顯示其他貨幣資金,當返點處理,那么我該當營業(yè)外收入還是當庫存現(xiàn)金
武老師
2019 05/24 18:18
當庫存現(xiàn)金吧,還能夠說的過去
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