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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)際采購發(fā)生在1月和2月,3月開票,且1、2月采購款項(xiàng)合開在同一張發(fā)票,4月報(bào)賬并付款,賬務(wù)人員在4月收到員工報(bào)銷發(fā)票時(shí)才知道發(fā)生了該筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),3月已結(jié)賬,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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速問速答您好
可以在這個(gè)月補(bǔ)做經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄
2019 05/24 08:33
84785044
2019 05/24 08:37
分錄怎么做呢老師?假如是辦公用品的采購
bamboo老師
2019 05/24 08:37
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:庫存現(xiàn)金等
84785044
2019 05/24 08:41
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這筆費(fèi)用應(yīng)該算1、2月還是3月的呢?直接補(bǔ)記,費(fèi)用是記到4月了對嗎?
bamboo老師
2019 05/24 08:43
是的 您3月份已經(jīng)結(jié)賬了 只能補(bǔ)到4月份 在一個(gè)會計(jì)年度內(nèi) 問題不大
84785044
2019 05/24 08:45
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2019 05/24 08:47
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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