問題已解決

實際采購發(fā)生在1月和2月,3月開票,且1、2月采購款項合開在同一張發(fā)票,4月報賬并付款,賬務人員在4月收到員工報銷發(fā)票時才知道發(fā)生了該筆經(jīng)濟業(yè)務,3月已結賬,如何進行賬務處理?

84785044| 提問時間:2019 05/24 08:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以在這個月補做經(jīng)濟業(yè)務分錄
2019 05/24 08:33
84785044
2019 05/24 08:37
分錄怎么做呢老師?假如是辦公用品的采購
bamboo老師
2019 05/24 08:37
借:管理費用-辦公費 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金等
84785044
2019 05/24 08:41
按權責發(fā)生制,這筆費用應該算1、2月還是3月的呢?直接補記,費用是記到4月了對嗎?
bamboo老師
2019 05/24 08:43
是的 您3月份已經(jīng)結賬了 只能補到4月份 在一個會計年度內 問題不大
84785044
2019 05/24 08:45
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2019 05/24 08:47
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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