問題已解決

老師,支付標(biāo)書費時怎么做賬務(wù)處理?認(rèn)證該發(fā)票時又怎么做賬務(wù)處理?

84784954| 提問時間:2019 05/22 15:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 支付標(biāo)書費時,借;管理費用,應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目 認(rèn)證該發(fā)票時,借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2019 05/22 15:16
84784954
2019 05/22 15:28
那老師購買現(xiàn)金支票計入什么科目?銀行扣的款
鄒老師
2019 05/22 15:30
你好,你是指購買支票的工本費?
84784954
2019 05/22 15:35
鄒老師
2019 05/22 15:42
你好,借;管理費用,貸;銀行存款
84784954
2019 05/22 15:43
老師為什么不是財務(wù)費用呢?
鄒老師
2019 05/22 15:51
你好,這個不屬于財務(wù)費核算范圍
84784954
2019 05/22 15:54
那借:管理費用~辦公費 貸:銀行存款?
鄒老師
2019 05/22 15:59
你好,明細(xì)通常是管理費用——支票工本費
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~