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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問上年會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,今年子發(fā)現(xiàn),怎么處理?1、借:營業(yè)稅金及附加 200 貸:管理費(fèi)用 --印花稅 200 ,2、借 :管理費(fèi)用-印花稅200,貸:庫存現(xiàn)金200 ,吧1和2更正為 借: 管理費(fèi)用-印花稅200 貸:庫存現(xiàn)金 200
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速問速答但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)就差那200,
2016 01/11 12:12
84784965
2016 01/11 12:13
而且我是跨年了才發(fā)現(xiàn)的
84784965
2016 01/11 15:01
恩恩,,我是軟件做的,,相當(dāng)于營業(yè)稅金及附加多了200.。就導(dǎo)致不平了
84784965
2016 01/11 16:57
恩恩,,。就是沒有取到管理費(fèi)用貸方200元,,哪怎么辦呢
吳月柳
2016 01/11 11:56
之前的這個(gè)不用去更改分錄了,因?yàn)樗彩瞧降模皇强颇坑缅e(cuò)了而已
吳月柳
2016 01/11 11:57
如果確實(shí)想改就沖銷直接做正確的就可以了
吳月柳
2016 01/11 14:00
1、借:營業(yè)稅金及附加 200 貸:管理費(fèi)用 --印花稅 200 ,2、借 :管理費(fèi)用-印花稅200,貸:庫存現(xiàn)金200 ,這兩筆分錄中,你畫個(gè)丁字賬就知道了,損益類只發(fā)生了一次,管理費(fèi)用一借一貸抵掉了,你是不是軟件做賬?取不到數(shù)導(dǎo)致的?
吳月柳
2016 01/11 15:11
不是營業(yè)稅金及附加導(dǎo)致的,是管理費(fèi)用貸方取不到數(shù)導(dǎo)致的,你去查下這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證有沒取到管理費(fèi)用科目貸方的這200元。
吳月柳
2016 01/11 17:02
現(xiàn)在你賬上這個(gè)明細(xì)賬有余額200元嗎?
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