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老師,請(qǐng)問年匯繳清算多繳的企業(yè)所得稅款不想退稅也不想以后抵稅的,年匯繳清繳的申報(bào)表要怎么調(diào)整?

84784999| 提問時(shí)間:2019 05/16 12:19
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,其他里面調(diào)整
2019 05/16 12:19
84784999
2019 05/16 12:25
老師,如果不處理的話,以后的稅費(fèi)會(huì)不會(huì)自動(dòng)抵稅?
84784999
2019 05/16 12:32
要調(diào)整的話就在調(diào)整表的第六項(xiàng)“其他”填寫,是不是?還以為在第五項(xiàng)“特別納稅調(diào)整所得額”?
王晶老師
2019 05/16 14:59
不會(huì)的呢,是的,在其他里面調(diào)整
84784999
2019 05/16 15:28
老師,如果之前所得稅款已繳,但全年累計(jì)利潤(rùn)總額是虧損的,要怎么持平年匯繳清算申報(bào)表?
王晶老師
2019 05/16 17:26
持平,只能調(diào)整納稅明細(xì)表了
84784999
2019 05/16 17:45
持平的話,是不是需要把以前年度虧損的也一起調(diào)增?
王晶老師
2019 05/17 09:14
嗯嗯,是的,只有這樣才持平的
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