問(wèn)題已解決

老師我們公司是制造業(yè),4月份沒(méi)有生產(chǎn)可從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用了生產(chǎn)用的東西,結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用怎么辦?當(dāng)月沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品我沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/14 08:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 月末把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 等以后生產(chǎn)了 再把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品
2019 05/14 08:53
84784959
2019 05/14 09:01
以后可能不會(huì)生產(chǎn)產(chǎn)品了,因?yàn)樯a(chǎn)這塊公司對(duì)外承包出去了。另外一個(gè)公司領(lǐng)用我們倉(cāng)庫(kù)里的東西(內(nèi)似與買(mǎi))他們生產(chǎn)成成品我們公司負(fù)責(zé)賣(mài)。領(lǐng)用這些制造費(fèi)用在我們公司付他公司代加工費(fèi)中扣除。我都把這塊作為其他應(yīng)收款了??涩F(xiàn)在面對(duì)制造費(fèi)用不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)老師指教
bamboo老師
2019 05/14 09:05
以后都不會(huì)生產(chǎn)的話 那把制造費(fèi)用調(diào)整計(jì)入管理費(fèi)用科目 借:管理費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用
84784959
2019 05/14 09:07
謝謝甘老師
bamboo老師
2019 05/14 09:09
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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