問題已解決

老師,我們的外銷合同中包含海運(yùn)費(fèi),收到款我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外銷貨款 應(yīng)收賬款-應(yīng)收海運(yùn)費(fèi) 支付海運(yùn)費(fèi): 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 那么我有一個(gè)問題,應(yīng)收賬款-應(yīng)收海運(yùn)費(fèi)那個(gè)科目的帳再怎么處理

84785011| 提問時(shí)間:2019 05/12 12:16
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文老師
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職稱:中級(jí)職稱
您好,既然您這海運(yùn)費(fèi)是代收的,那您就不應(yīng)該記入銷售費(fèi)用,而是應(yīng)該沖應(yīng)收賬款——應(yīng)收海運(yùn)費(fèi)
2019 05/12 14:25
84785011
2019 05/12 14:39
老師,沖應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
84785011
2019 05/12 14:40
收到發(fā)票和銀行付款時(shí)具體怎么做會(huì)計(jì)分錄怎么寫
文老師
2019 05/12 20:42
就是借應(yīng)收賬款貸銀行存款
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