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事業(yè)單位新會計科目下要,錄入19年期初余額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)什么科目到預算會計的期初余額那里呢?希望懂的老師可以詳細回答一下
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速問速答貨幣資金余額是資金結(jié)存的借方。財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目余額在資金結(jié)存科目借方。簡單地講是這樣的,資金結(jié)存科目下明細科目是:貨幣資金,零余額賬戶用款額度,財政應返還額度。
2019 05/12 11:28
84785031
2019 05/13 08:13
老師您好,我也是這樣錄的,試算也平衡了。但是預算會計這一塊不需要錄入以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的專項資金么?那我如果用到以前的資金我要怎么反映出來呢?就這一塊我沒想明白
姜老師
2019 05/13 09:13
如果是以前年度的預算內(nèi)專項資金也是需要做預算會計的,如果不是就直接做財務會計支出就可以。
84785031
2019 05/13 11:35
我的意思是,具體的專項資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)多少是看不出來的?以前非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)下面會設“??钪С觥焙?“撥入??睢眮砗怂愕?,期末做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)收支的,也就是非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)下面的“撥入??睢睍薪Y(jié)余資金
姜老師
2019 05/13 12:09
現(xiàn)在財務會計在累計盈余科目下-非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,自己設置明細科目。預算會計因為不是財政資金所以不用做預算會計賬務處理。
84785031
2019 05/13 12:30
這些專項資金都是財政資金來的吧,也要核算的。就是零余額里面的錢都是財政資金來的
姜老師
2019 05/13 12:35
我剛剛對照了一下政府會計制度。非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)也需要進行預算會計對接。借:資金結(jié)存 貸:非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。專用結(jié)余科目對應資金結(jié)存,借:資金結(jié)存 貸:專用結(jié)余。
84785031
2019 05/13 15:08
哦哦,老師您說的是預算會計核算的問題。我的疑問是,像您上面做的分錄,如果沒改革之前不是:借零余額 貸非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 么,那么非財政補助結(jié)轉(zhuǎn),在期初余額里面,放在財務會計的累積盈余,那預算會計要放在哪個科目呢?不放的話,今年用到非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)的資金怎么核算?
姜老師
2019 05/13 15:10
預算會計期初余額對應的是借方資金結(jié)存,貸方是非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,專項資金結(jié)余是貸方對應專用結(jié)余。
84785031
2019 05/13 15:42
好的,明白了!非常感謝老師耐心回答
姜老師
2019 05/13 15:44
不客氣,祝你取得更大進步??!
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