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老師,公司前期未做賬一直到現(xiàn)在5月份,18年11月銀行賬戶有走賬,現(xiàn)在接手做賬,我該怎么做呀?

84785006| 提問時(shí)間:2019 05/11 18:48
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把之前銀行的進(jìn)出賬補(bǔ)上去
2019 05/11 18:55
84785006
2019 05/11 18:56
他以前都是零申報(bào),走的賬是建造師費(fèi)用都沒有發(fā)票。怎么處理呀,老師,
徐阿富老師
2019 05/11 19:10
怒號(hào),先通過其他應(yīng)收款掛賬,把銀行賬和銀行數(shù)據(jù)對(duì)上。只能這樣,要么就不管之前的賬
84785006
2019 05/11 19:12
謝謝老師,那我建賬建成幾月?之前有部分發(fā)票怎么處理,沒有通過對(duì)公走賬的發(fā)票
徐阿富老師
2019 05/11 19:38
你好,可以從現(xiàn)在開始建賬,期初數(shù)為0.之后根據(jù)發(fā)票和回單做賬就好,沒有通過對(duì)公走賬的,款已經(jīng)付的,做其他應(yīng)付款-老板
84785006
2019 05/11 19:41
那建賬做成5月嘛?謝謝老師
徐阿富老師
2019 05/11 20:34
你好,可以做成5月份建賬
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