問題已解決
W公司2017年應(yīng)交所得稅150萬元;年初的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債為30萬元和40萬元;年末的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債余額為40萬元和30萬元。則W公司2017年會計處理正確的有( ?。?這個分錄怎么做呢?
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速問速答借:所得稅費用150
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅150
遞延這里假設(shè)全部是計入所得稅費用
借:遞延所得稅資產(chǎn)10
貸:所得稅費用10
借:遞延所得稅負債10
貸:所得稅費用10
2019 05/09 17:33
84785013
2019 05/09 21:58
不太明白后面這個10是怎么算的
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