問(wèn)題已解決

我們和其它公司往來(lái)貨款抵消了,怎么做分錄啊?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/09 11:00
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付賬款-某某公司
2019 05/09 11:00
答疑陳園老師
2019 05/09 11:01
貸:應(yīng)付賬款-某某公司
84784951
2019 05/09 11:06
如果沒(méi)有發(fā)票可以做賬嗎?
答疑陳園老師
2019 05/09 11:07
是收入沒(méi)發(fā)票還是應(yīng)付款沒(méi)有發(fā)票?
84784951
2019 05/09 11:18
應(yīng)付款沒(méi)有發(fā)票
答疑陳園老師
2019 05/09 11:20
懂了,如果沒(méi)有發(fā)票。你這應(yīng)付賬款的帳也不好掛上去的。問(wèn)供貨商要一下吧。不然這帳沒(méi)法做。
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