問(wèn)題已解決

4月開(kāi)的專(zhuān)票,我已經(jīng)驗(yàn)舊了。然而,發(fā)現(xiàn),開(kāi)錯(cuò)了?,F(xiàn)在又跨月了,想重開(kāi)的話,會(huì)不會(huì)很麻煩?要怎么去操作?剛好4月的增值稅還末申報(bào)……

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/08 22:19
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
不麻煩的,對(duì)方認(rèn)證沒(méi)有,認(rèn)證了對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票然后開(kāi)正確的
2019 05/08 22:19
84785034
2019 05/08 22:21
對(duì)方是一所公立大學(xué),屬于事業(yè)單位,我們4月給他開(kāi)的是專(zhuān)票,他也收了,沒(méi)有拒收,但是,我今天上網(wǎng)查了,發(fā)現(xiàn)他們不是一般納稅人,所以,我估計(jì),他們應(yīng)該沒(méi)有去認(rèn)證那一批專(zhuān)票
84785034
2019 05/08 22:22
那這樣的話,又要怎么操作呢?是我自己用稅盤(pán)先開(kāi)一個(gè)紅字信息表,然后再按照4月所開(kāi)的發(fā)票逐張開(kāi)出相應(yīng)的紅字發(fā)票,然后再開(kāi)出正確的藍(lán)字發(fā)票嗎?
84785034
2019 05/08 22:25
那如果我現(xiàn)在5月份開(kāi)了4月那些發(fā)票的紅字發(fā)票之后,我現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅,是不是就是不用交增值稅了?
84785034
2019 05/08 22:25
然后就等到6月申報(bào)5月的時(shí)候,才需要交那批發(fā)票的增值稅嗎?
答疑郭老師
2019 05/09 09:26
你自己開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 最后開(kāi)普票 需要正常交,次月紅沖
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