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購銷合同印花稅需要計提在繳納嗎
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十月份的時候計提了,在繳納的,,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)對不起,怎么處理呢?
2016 01/08 13:57
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2016 01/08 14:16
計提時: 借:營業(yè)稅及附加 貸: 管理費用-印花稅 繳納時: 借:管理費用-印花稅 貸: 庫存現(xiàn)金
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2016 01/08 14:26
我用的是小企業(yè)會計準則,沖紅后,直接做借:管理費用-印花稅 貸:庫存現(xiàn)金 對嗎?還是像你剛剛這樣的分錄先計提在繳納?
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李老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 01/08 13:48
不需要計提哦 繳納時候直接計入管理費用-印花稅
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李老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 01/08 13:58
計提 繳納 時候你怎么做的分錄
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李老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 01/08 14:18
如果你用小準則 計提借營業(yè)稅及及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅 繳納時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 你用紅字做你之前錯的分錄 然后按我正確分錄做
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李老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 01/08 14:34
小企業(yè)會計準則 按我剛才說的那樣走營業(yè)稅金及附加
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