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老師你好,現(xiàn)在做外賬,職工福利費(fèi),每月不計(jì)提了,是每個(gè)月實(shí)際發(fā)生了多少,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貨:現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用---職工福利費(fèi) 貨:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) ,然后在清算匯繳時(shí),按工資總額14%在申報(bào)表稅額上填職工福利費(fèi),然后和實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)作調(diào)整就可以了,是不是這樣

84785003| 提問時(shí)間:2019 05/08 11:20
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019 05/08 11:21
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