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老師!請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳里的稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表里的本年抵年前應(yīng)納稅額是什么數(shù)據(jù)

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/07 08:52
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逸仙老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
.第2列“本年抵免前應(yīng)納稅額”:填報(bào)納稅人《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(表A100000)第25行“應(yīng)納所得稅額”減第26行“減免所得稅額”后的額。2012和2013年度的“當(dāng)年抵免前應(yīng)納稅額”:填報(bào)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(2008年版)第27行“應(yīng)納所得稅額”減第28行“減免所得稅額”后的余額。2014、2015和2016年度的“當(dāng)年抵免前應(yīng)納稅額”:填報(bào)納稅人《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(2014年版)第25行“應(yīng)納所得稅額”減第26行“減免所得稅額”后的余額。
2019 05/07 09:46
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