問題已解決
老師,因為現(xiàn)階段我們一些項目還不需要開發(fā)票出去,導致進項比銷項多,那么我認證的時候是否可以認證跟銷項一樣的進項稅,繳納的稅費為0
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以這么干。其實稅負是負數(shù)也沒關系,只要是真實的。
2019 05/05 15:23
84785003
2019 05/05 15:25
有些項目已經完工,款項支付了一大半,但是對方一直不急著要發(fā)票,那我是一直掛著不結賬嗎?
軼塵老師
2019 05/05 15:27
如果你們的合同約定是按結算確認進度,可以不開票計入應收賬款,按照未開票收入申報稅款
84785003
2019 05/05 15:39
那到時候需要開票了怎么辦?如果不是按結算確認進度,是不是可以等開票的時候在申報稅款?還有就是我今年到現(xiàn)在的增值稅繳納一直為0,這樣沒關系吧
軼塵老師
2019 05/05 15:49
開票三,未開票收入那一欄填負數(shù);
不按進度結算,但是你收錢了,所以最好不能跨期。
84785003
2019 05/05 15:55
因為我們一個項目一般一兩個月就做完了,也就是說,只要今年12月之前開票確認了收入就可以是嗎
軼塵老師
2019 05/05 15:56
是的。至少要在年底確認,不能跨期。
84785003
2019 05/05 15:57
好的,那我在確認那幾個項目之前進項發(fā)票一直是多的,那是不是我可以增值稅都零申報
軼塵老師
2019 05/05 16:01
每一期都是零也不好。按照真實的申報把。
84785003
2019 05/05 16:17
怎樣叫真實,我進項票確定是有啊
軼塵老師
2019 05/05 16:18
發(fā)生多少進項,就認證多少
84785003
2019 05/05 16:18
你是說對應的項目發(fā)生多少進項就認證多少嗎
軼塵老師
2019 05/05 16:39
是的。只要是真實的不需要管那么多
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