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老師,職工福利費(fèi)有進(jìn)賬。我應(yīng)該如何做分錄?

84784973| 提問時(shí)間:2019 05/04 09:59
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玲子
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用_福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019 05/04 10:02
84784973
2019 05/04 10:30
若是報(bào)銷的車票按照福利費(fèi)來抵扣了,則借方的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)要不要再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)里呢
84784973
2019 05/04 10:30
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)90元 貸:銀行存款 1090元 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)90元
玲子
2019 05/04 10:51
報(bào)銷的費(fèi)用,一般不會放到福利費(fèi)
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