問(wèn)題已解決

一般納稅人公司購(gòu)買原材料是預(yù)付款的形式,原材料收到后暫時(shí)不想要對(duì)方開票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到票后怎么做分錄?借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,收到原材料后,正常是借:原材料 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款,可是現(xiàn)在暫時(shí)不開發(fā)票怎么做

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/01 14:18
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
暫估先按不含稅金額暫估入賬,借原材料,貸預(yù)付賬款。收到發(fā)票后,暫估入賬憑證紅沖,然后按發(fā)票正常入賬。
2019 05/01 14:22
84784956
2019 05/01 14:24
老師,還有一種就是收到發(fā)票后,這個(gè)月不想認(rèn)證,是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
牛老師
2019 05/01 14:49
是的,可以先計(jì)入這個(gè)科目,認(rèn)證的月份再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
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