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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是公司股東分紅 是不是借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
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速問速答你好,股東分紅是這樣做賬務(wù)處理的
借;利潤分配——應(yīng)付股利 貸;應(yīng)付股利
借;應(yīng)付股利 貸;銀行存款
2019 04/27 11:28
84785042
2019 04/27 11:30
這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-年初的數(shù)≠利潤表上凈利潤本年累計(jì) 是什么原因
鄒老師
2019 04/27 11:31
你好
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
有分配利潤,在計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系的時(shí)候,需要減去分配的利潤
84785042
2019 04/27 13:38
老師 剛才分紅那就做那二部就可以了嗎 年末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 昨完那二部以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤還是對(duì)不起來呢
84785042
2019 04/27 13:42
那分配了多少利潤是在利潤分配表中看吧 利潤分配表是自己手工做的吧?
鄒老師
2019 04/27 14:13
你好,分紅的 分錄是
借;利潤分配——應(yīng)付股利 貸;應(yīng)付股利
借;應(yīng)付股利 貸;銀行存款
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)-分配的利潤,分紅之后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表是符合這個(gè)勾稽關(guān)系的
分配多少利潤是可以在利潤分配表查看的
表格是自己手工制作的
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