問題已解決
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計扣除政策,我單位進(jìn)項稅額太多,當(dāng)年不交稅,能計提加計扣除嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以。只要是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項,都可以加計扣除。
2019 04/26 10:09
84785043
2019 04/26 10:11
那提取的加計扣除在申報的時候申報,應(yīng)交稅費借方余額
84785043
2019 04/26 10:17
老師
軼塵老師
2019 04/26 11:00
借:應(yīng)交稅費-未交增值的 貸:其他收益
84785043
2019 04/26 11:54
按理進(jìn)項大于銷項,不用未交增值稅科目
84785043
2019 04/26 11:55
老師·
軼塵老師
2019 04/26 14:46
既然你的加計扣除在這個科目核算,那么月末銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)到這個科目也可以
閱讀 3598