問題已解決
出口業(yè)務(wù)已經(jīng)辦理退稅, 但現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票, 紅字發(fā)票涉及的紅字部分在退稅時如何處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答如果只是發(fā)票金額多開了,報關(guān)單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進行申報。
如果這單出口已經(jīng)正式申報了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負數(shù)進行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。
2019 04/25 12:24
閱讀 5212