問(wèn)題已解決

老師。我這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,那申報(bào)的增值稅稅額,是不是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額。最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行是吧。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/25 08:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 開(kāi)了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額 最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對(duì)的
2019 04/25 08:15
84785034
2019 04/25 08:17
老師,建材行業(yè)申請(qǐng)臨時(shí)增量是不是要預(yù)繳增值稅啊。
bamboo老師
2019 04/25 08:18
我這邊是沒(méi)有這樣的規(guī)定
84785034
2019 04/25 08:19
好的。多謝老師
bamboo老師
2019 04/25 08:21
不用謝 您可以問(wèn)下您當(dāng)?shù)囟悇?wù) 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
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