問(wèn)題已解決

老師,我去年暫估成本是借:工程施工~人工,工程施工~材料,貸其他應(yīng)付款。之后結(jié)轉(zhuǎn)了成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工人工~和材料,發(fā)票和人工都沒(méi)有取得,今年才取得人工工資表和材料,機(jī)械費(fèi)。費(fèi)用加上開(kāi)也超出合同金額,我怎么調(diào)帳,怎么沖暫估成本,現(xiàn)在根據(jù)發(fā)票工資表怎么入賬

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/24 06:28
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
實(shí)際金額和預(yù)估差額入賬 借以前年度損益 貸其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 當(dāng)然也可以全額把預(yù)估金額用以前年度損益調(diào)整沖銷
2019 04/24 06:37
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