問題已解決

我們是分公司,跟總公司之間有往來賬,會(huì)來回調(diào)貨.上個(gè)月總公司借我們4萬元的貨,這4萬要算到銷售成本里面嗎?

84785040| 提問時(shí)間:2019 04/23 16:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你們銷售出去了嗎?
2019 04/23 16:40
84785040
2019 04/23 16:43
給總部發(fā)過去了
宋生老師
2019 04/23 16:48
你好!你們?nèi)绻钱?dāng)銷售過去,要收錢的話,就要計(jì)入銷售成本。 否則借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品
84785040
2019 04/23 16:53
不收錢,月底跟總部會(huì)對(duì)賬,
宋生老師
2019 04/23 16:54
你好!那你就借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品
84785040
2019 04/23 16:57
這影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎,月底讓核算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
宋生老師
2019 04/23 17:00
你好!這個(gè)不影響利潤(rùn)了
84785040
2019 04/23 17:03
那我們銷售成本該怎么計(jì)算呢
84785040
2019 04/23 17:05
我們之前的算法是:期初金額+進(jìn)貨金額-期末庫(kù)存金額
84785040
2019 04/23 17:07
那少了4萬的庫(kù)存,肯定要影響銷售成本的啊
宋生老師
2019 04/23 17:17
你好!你這個(gè)有一個(gè)發(fā)出商品的金額。不會(huì)影響成本的。只是少了庫(kù)存而已。這個(gè)庫(kù)存少的金額部分,不是計(jì)入成本
84785040
2019 04/23 17:20
也就是說剛才那種銷售成本的計(jì)算方法是不合理的
宋生老師
2019 04/23 17:24
你好!是的。你把這4萬。不做收入,又做成本的方式是不合理的。除非你4萬當(dāng)做是賣給總公司,你申報(bào)收入,就可以入成本
84785040
2019 04/23 17:27
那算銷售成本的計(jì)算方法怎樣才算對(duì)呢?是不是只需要給收回貨款的商品算下成本?
宋生老師
2019 04/23 17:31
你好!是的。實(shí)際銷售的才是成本。收入與成本對(duì)應(yīng)。
84785040
2019 04/23 17:32
是不是可以把這4萬算到收入里,記到應(yīng)收賬款?
宋生老師
2019 04/23 17:33
你好!可以的??梢赃@樣。
84785040
2019 04/23 17:37
那這樣的話剛才那種結(jié)算成本的方法就可以了吧?
84785040
2019 04/23 17:41
我們之前的算法是:期初金額+進(jìn)貨金額-期末庫(kù)存金額.
宋生老師
2019 04/24 08:49
你好!可以的。只是你要確認(rèn)收入。
84785040
2019 04/24 09:35
嗯,就是還是昨天的問題,如果不把4萬確定收入,也就不算成本,只需要把我收到回款的商品,也就是確定收入的商品結(jié)算銷售成本就可以了。總之就是確定收入的計(jì)算成本,不確定收入的就不計(jì)算銷售成本。。
宋生老師
2019 04/24 09:39
你好!是的。就是這個(gè)意思。
84785040
2019 04/24 11:03
十分感謝老師,謝謝
宋生老師
2019 04/24 11:04
你好!不用客氣的了。
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