問(wèn)題已解決

老師,個(gè)人和我們公司合作,把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶,他不要票,我可以直接確認(rèn)無(wú)票收入吧?不用把錢給退回去吧?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/23 09:03
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,可以直接做無(wú)票收入和申報(bào)
2019 04/23 09:04
84785028
2019 04/23 09:52
好的老師,還有個(gè)問(wèn)題,我們有兩個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司業(yè)務(wù)有時(shí)用一個(gè)公司有時(shí)用另一個(gè),有一個(gè)客戶的退款,本來(lái)是A公司收的,但是卻用B公司退的,這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在去年11月A公司還掛著預(yù)收呢,B公司借營(yíng)業(yè)外支出貸的銀行存款。剛發(fā)現(xiàn)這筆錯(cuò)賬現(xiàn)在要怎么處理呢?一筆預(yù)收一筆營(yíng)業(yè)外支出怎么調(diào)整呢
暖暖老師
2019 04/23 10:00
把兩個(gè)公司的賬務(wù)走平就可以了,把錢轉(zhuǎn)過(guò)去
84785028
2019 04/23 10:10
那我得把營(yíng)業(yè)外支出沖回啊,當(dāng)初不應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在匯算清繳都做完了,還得用以前年度損益調(diào)整做賬嗎
暖暖老師
2019 04/23 10:10
是的餓,損益科目跨年度了用以前年度
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