當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
站在賣家角度處理銷售贈(zèng)送金額這塊,你們是如何記賬的呢?比如:充值1000贈(zèng)送100。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!一般這種有2種處理方式,1 是這100計(jì)入到銷售費(fèi)用。當(dāng)有1100的收入
另一種是100計(jì)入備查簿。只登記1000的收入
2019 04/22 11:24
84784984
2019 04/22 11:29
在收到充值的時(shí)候 貸方記入什么科目比較合適呢
宋生老師
2019 04/22 11:35
你好!貸方先計(jì)入預(yù)收賬款。
84784984
2019 04/22 11:42
貸方還有其他記入方式嗎?因?yàn)槲也]有真正收到1100呢 ,另外100是我贈(zèng)送的,如果年末客戶要是沒有把貨提完,次年審計(jì)的時(shí)候我這邊預(yù)收賬款是不是得全部確認(rèn)為收入呀?
宋生老師
2019 04/22 11:46
你好!你是借銀行存款1000 貸預(yù)收賬款1000
然后比如消費(fèi)了500.借預(yù)收賬款500 銷售費(fèi)用50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
閱讀 403