問(wèn)題已解決

老師早晨好,請(qǐng)教我公司有幾張柴油票是18年的但是老板的中風(fēng)是沒(méi)來(lái)得及報(bào)銷(xiāo),是生產(chǎn)用的柴油實(shí)際發(fā)生的。這月老板娘要入賬,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么處理這比業(yè)務(wù)呢?能入張吧?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/21 09:04
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以入賬的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2019 04/21 09:05
84784968
2019 04/21 09:16
能做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
蔣飛老師
2019 04/21 09:24
你好! 可以的
84784968
2019 04/21 10:09
老師就這幾張有票的賬務(wù)處理我理解為:1 、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本 貸:其他應(yīng)付款(款還未付款_個(gè)人)2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:? 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/21 10:12
老師能給詳細(xì)講解一下嗎?
蔣飛老師
2019 04/21 10:16
你好! 兩種處理方式(2選1): 1. 、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本 貸:其他應(yīng)付款(款還未付款_個(gè)人) 或者 2..借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款(款還未付款_個(gè)人) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/21 10:22
哦明白了。謝謝老師的細(xì)心講解非常感謝
蔣飛老師
2019 04/21 10:42
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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