問(wèn)題已解決

老師。請(qǐng)問(wèn)一下,我公司支付加工費(fèi),但是沒(méi)有收到發(fā)票怎么做賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/19 17:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,先掛往來(lái)賬核算
2019 04/19 17:22
84784980
2019 04/19 17:34
發(fā)生的加工費(fèi),不計(jì)入本月的成本里面嗎?
84784980
2019 04/19 17:34
具體賬務(wù)處理是怎樣?
暖暖老師
2019 04/19 18:12
是的,計(jì)入成本里核算 借原材料 貸委托加工物資
84784980
2019 04/20 09:05
老師,麻煩您把這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)掛往來(lái)的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下,謝謝
84784980
2019 04/20 09:12
公司付加工費(fèi)是按價(jià)稅合計(jì)金額一起給的,我核算委托加工物資的成本是價(jià)稅合計(jì)金額還是不含稅金額
暖暖老師
2019 04/20 11:25
借委托加工物資 貸原材料 借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 最后結(jié)轉(zhuǎn) 借原材料 貸委托加工物資
84784980
2019 04/20 11:34
沒(méi)有收到發(fā)票,怎么有進(jìn)項(xiàng)稅額出來(lái)?
暖暖老師
2019 04/20 11:56
這是按照專(zhuān)用發(fā)票的情況
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