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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司去年購入材料是暫估的,今年只開具過來部分材料發(fā)票,但未開來部分在倉庫也未被生產(chǎn)部領(lǐng)用,這種情況下未開來部分的發(fā)票的材料金額在所得稅匯算中處理嗎?具體怎么樣做?謝謝!
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如果未開來部分在倉庫也未被生產(chǎn)部領(lǐng)用 沒有計(jì)入產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 未開來發(fā)票的部分匯算清繳不要處理
2019 04/19 08:22
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