問(wèn)題已解決

老師,中午好,我們公司(建筑業(yè))有一個(gè)項(xiàng)目在2018年9月開(kāi)出發(fā)票,確認(rèn)收入,但當(dāng)年沒(méi)有拿到成本發(fā)票,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)有支付成本款項(xiàng),到2019年這個(gè)月拿到成本發(fā)票并要求支付,我該如何做賬呢?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/18 14:43
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你當(dāng)時(shí)應(yīng)該要暫估成本的,到19年拿到成本票再?zèng)_紅處理,然后再按發(fā)票入賬。
2019 04/18 15:14
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