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老師你好,收到稅控盤發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么是銷項有余額?

84785009| 提問時間:2019 04/17 11:07
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
這個是增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 你對比一下你的賬務(wù)有沒有做錯
2019 04/17 11:09
84785009
2019 04/17 11:22
老師,你看,收到一筆稅控盤費,進項有余額是稅控盤費的,這筆280的抵扣我該如何做分錄?
彩麗老師
2019 04/17 11:42
280的抵扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費用-280
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