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問題已解決
發(fā)票認(rèn)證了,不能抵扣,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出要怎么做賬?
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速問速答你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019 04/15 14:14
84784960
2019 04/15 14:22
老師,那我做入賬的時候,第一步是價稅合計,貸方是銀行存款嗎?
鄒老師
2019 04/15 14:29
你好,不能抵扣,只需要把 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出金額就是之前認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額,而不是價稅合計
84784960
2019 04/15 14:45
那我收到票的時候要怎么入賬呢?
鄒老師
2019 04/15 14:49
你好,借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
84784960
2019 04/15 16:23
老師,請教哈你第一次回答的后面兩個借貸是什么意思不懂
84784960
2019 04/15 16:23
就是未交和銀行存款那個
鄒老師
2019 04/15 16:32
你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),把不能抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,同時增加之前購進(jìn)材料的成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款,繳納轉(zhuǎn)出的稅額
84784960
2019 04/15 16:42
為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢,老師
鄒老師
2019 04/15 16:50
你好,這個是因?yàn)檫@個稅款需要繳納,按一般納稅人賬務(wù)處理規(guī)定,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納才是的
84784960
2019 04/15 16:51
那如果按照這樣入賬,我的銀行存款就減少了啊
84784960
2019 04/15 16:51
但實(shí)際我沒有付這個錢啊
鄒老師
2019 04/15 16:57
你好,那你單位既然轉(zhuǎn)出了,為什么這個款項沒有補(bǔ)稅呢?
84784960
2019 04/15 17:00
意思是我要補(bǔ)交這個稅,那我在繳稅平臺哪的補(bǔ)交這個稅呢,老師,再次請教哈。
鄒老師
2019 04/15 17:08
你好,去稅局大廳申請扣繳少交的個人所得稅金額
84784960
2019 04/15 17:15
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 04/15 17:19
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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