問題已解決
我公司的進(jìn)項一直大于銷項稅金,所以每次增值稅申報表一直就直接抵減后不上交稅金,但我的帳務(wù)上怎么處理呢,我進(jìn)項來的時候是,借稅金-進(jìn)項,售出時記的,貸稅金-銷項,即使沒有應(yīng)交稅金,月末要進(jìn)行稅金的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答你好 是的 是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 看下老師給你發(fā)的圖片
2019 04/15 13:41
84784949
2019 04/15 14:06
老師,我銷稅300,之前留抵是1200,請問月底的分錄,謝謝
答疑蘇老師
2019 04/15 14:08
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1200 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 1200 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 300 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300
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