問(wèn)題已解決

差額征稅繳納印花稅,按主營(yíng)收入繳納嗎?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/15 12:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是要根據(jù)簽訂的應(yīng)稅合同繳納印花稅的,如果沒有合同,要以取得的進(jìn)銷發(fā)票繳納印花稅的。
2019 04/15 12:48
84785005
2019 04/15 20:09
可以理解為,沒有合同,就是用發(fā)票總額繳納嗎
張艷老師
2019 04/15 20:11
是的,是這樣理解的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~