問題已解決

老師,之前的會(huì)計(jì)做了一筆借,生產(chǎn)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用。那這個(gè)預(yù)提費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表里的負(fù)債里的預(yù)提費(fèi)用體現(xiàn)嗎?

84785034| 提問時(shí)間:2019 04/12 10:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,是的,在預(yù)提費(fèi)用里體現(xiàn)
2019 04/12 11:00
84785034
2019 04/12 11:03
那為啥科目余額表里有,資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)提費(fèi)用沒有數(shù)字
暖暖老師
2019 04/12 11:21
他肯定是和其他科目合并了
84785034
2019 04/12 14:11
那以后我收到票了,是不是要借預(yù)提費(fèi)用,貸現(xiàn)金,如果沒有收到票就要調(diào)增是不是
暖暖老師
2019 04/12 14:18
是的,你的理解很到位的
84785034
2019 04/12 14:48
好的,謝謝老師
暖暖老師
2019 04/12 14:53
不客氣麻煩給于五星好評(píng)
84785034
2019 04/12 15:04
老師,應(yīng)付賬款有借方余額,我發(fā)現(xiàn)重設(shè)了。那如果合并科目,是不是從貸應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)出
暖暖老師
2019 04/12 15:13
對(duì),那就轉(zhuǎn)出來核算
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