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小規(guī)模納稅人在稅局代開勞務(wù)專票,金額沒超過十萬,已預(yù)繳的稅費(fèi)怎么處理呢

84784988| 提問時(shí)間:2019 04/10 16:03
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,代開 不減免增值稅的。
2019 04/10 16:03
84784988
2019 04/10 16:17
老師,那公司平時(shí)都沒怎么做賬,有營業(yè)收入了,成本類的很少,潤就有了,怎么辦呢
84784988
2019 04/10 16:18
可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
84784988
2019 04/10 16:18
彌補(bǔ)虧損是從前五年第一年開始彌補(bǔ),還是最近一年開始呢
84784988
2019 04/10 16:19
像這種代開的,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候免稅收入那一欄也不能填寫是嗎
月月老師
2019 04/10 16:32
你好,減免是增值稅的稅收優(yōu)惠,與所得稅沒有關(guān)系。
84784988
2019 04/10 16:33
老師,勞務(wù)公司從稅局代開專票,稅款已交。那自己工人工資表能直接入成本嗎
月月老師
2019 04/10 16:34
你好,勞務(wù)公司計(jì)入管理費(fèi)用—勞務(wù)費(fèi)。自己人工計(jì)入生產(chǎn)成本。
84784988
2019 04/10 16:35
我意思是公司本身是勞務(wù)公司。工人工資表能直接入營業(yè)成本嗎
月月老師
2019 04/10 16:40
你好,可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。
84784988
2019 04/10 16:41
謝謝老師
月月老師
2019 04/10 16:43
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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