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當(dāng)月用稅控盤開的增值稅發(fā)票,應(yīng)該作廢,但實(shí)際上是給作廢了,那增值稅的報表應(yīng)該怎樣填

84785024| 提問時間:2019 04/10 15:58
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
實(shí)際上作廢了不用申報了,作廢的不記賬
2019 04/10 15:59
84785024
2019 04/10 16:01
月用稅控盤開的增值稅發(fā)票,應(yīng)該作廢,但實(shí)際上是給沖紅了,那增值稅的報表應(yīng)該怎樣填,剛才寫錯了
答疑郭老師
2019 04/10 16:04
當(dāng)月的紅沖?一正一負(fù)不影響的
84785024
2019 04/10 16:08
但現(xiàn)在增值稅報表保存不上
答疑郭老師
2019 04/10 16:11
現(xiàn)在是出現(xiàn)什么提示
84785024
2019 04/10 16:26
提示有差額
答疑郭老師
2019 04/10 18:07
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