問題已解決
一般納稅人是不是抵扣了才入賬,比如2月份有進項票,但是沒認證。如果2月份有銷項沒有進項怎么做增值稅分錄呢
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速問速答你好,沒有抵扣也是可以做分錄的
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019 04/09 11:47
84785025
2019 04/09 11:51
我這個月銷項是20000稅額,沒有認證的發(fā)票,之前留抵4628.68 這個分錄怎么做呢
鄒老師
2019 04/09 11:55
你好,你是指如何做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄嗎?
84785025
2019 04/09 11:56
是的
鄒老師
2019 04/09 12:02
你好,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 20000
做這個分錄之后,應(yīng)交稅費-未交增值稅余額就是 20000-4628.68
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