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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人進(jìn)貨的分錄怎么寫(xiě)?進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)了怎么處理?
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借:庫(kù)存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 04/09 10:55
84785010
2019 04/09 10:59
抵扣過(guò)得我就直接用銷(xiāo)項(xiàng)抵了對(duì)吧
bamboo老師
2019 04/09 11:04
抵扣過(guò)得我就直接用銷(xiāo)項(xiàng)抵了 對(duì)的
84785010
2019 04/09 11:54
老師,我上個(gè)月有留抵稅額,這個(gè)月抵了怎么做分錄
bamboo老師
2019 04/09 11:55
您上個(gè)月留底有沒(méi)有做分錄
84785010
2019 04/09 11:56
84785010
2019 04/09 11:56
這樣做對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 04/09 11:58
這樣寫(xiě)分錄正確的
84785010
2019 04/09 12:00
那我這個(gè)月要把這個(gè)留抵抵了怎么做分錄
bamboo老師
2019 04/09 12:08
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
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